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      內容標題
      增值稅納稅申報流程
      1、首先是增值稅專用發票的開具
             增值稅專用發票的開具是通過增值稅開票系統進行的。納稅單位經過稅務機關的認證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以安裝增值稅防偽開票系統。防偽開票系統由金稅卡、系統軟件、IC卡及讀卡器、實物發票、打印機組成。 系統安裝完必后,第一步是到稅務機關購買增值稅發票,此時要帶上IC卡,稅務機關出售發票后會將發票的電子信息讀到IC卡上,如發票號、版本、開票限額等,這些信息與同時購買的紙質發票一致。
      2、增值稅進項發票的認證:
          增值稅進項發票的認證在稅務機關的認證系統進行。納稅人在取得增值稅進項發票以后,就可以到稅務機關大廳或者自己進行購掃描儀對增值稅發票的認證,認證的目的是確認增值稅發票的真假,只有通過認證的發票才能抵扣。認證的過程很簡單,只需要將發票準備好,一般發票量多的話,為了省錢和省事就拿到國稅申報大廳,由稅務工作人員將發票信息掃入系統,由系統自動進行比對,就可以確認發票的真假。
      3、抄報稅:
          抄報稅指的是將防偽開票系統開具發票的信息報送稅務機關。這個過程分為兩步,第一步是到月底,也就是當月的最后一天,通常是在次月的1號即第二天早上,,在開票系統進行抄稅處理,將本月開具增值稅專用發票的信息讀入IC卡 (抄稅完成后本月不允許再開具發票),第二步就在是報稅期內,一般單位是5號前,將IC卡拿到稅務機關,由稅務人員將IC卡的信息讀入稅務機關的金稅系統,但卡一定要保管好很容易丟失的,這樣整個抄稅過程就完成了, 你就可以回單位了。
      4、納稅申報 : 
      完成了本月核算工作,抄報稅完成后,企業就可以進行  本月增值稅的納稅申報。一般情況下上月留底稅加本月進項稅額與銷項稅額的差額就是本月留底稅或者應納稅額,其中銷項稅額根據本月銷售收入與適應稅率計算出,這個數字應當大于等于本月抄稅中的銷項稅額,這是因為還可能存在未開票的銷售收入,如果小于,納稅申報就會有問題。
        5、稅款繳納: 
           增值稅申報之后,稅務機關會自動開具稅款繳納的單據,國稅憑這些單據傳送到開戶銀行,由銀行進行轉賬處理。當然也可以到稅務機關指定銀行進行現金繳納。增值稅納稅申報流程
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